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不包括期間費用,營業(yè)成本就按照你的利潤表上的成本金額填寫;
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1、不要計提,實際發(fā)生的時候直接計入,計提了沒有實際發(fā)生也不能抵扣2、按照一定比例計提,是之前的做法,現(xiàn)在之后實際發(fā)生
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一樣的,月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。
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要體現(xiàn)的,因為這是去年 的損益,會影響去年的所得稅匯繳的。
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您好!這個先做專項應(yīng)付款處理,然后分紅做管理費用,退回時沖減專項應(yīng)付款,差額計入其他收益。
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您好!是的,理解對。
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您好!這個是要計入差旅費的。煙草公司開具的煙的發(fā)票,應(yīng)該記業(yè)務(wù)招待費的。
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您好!按照實際繳納的增值稅額計算繳納。因為代開增值稅專用發(fā)票是要繳納相關(guān)稅金的,所以是要正常繳納的。
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您好!1.除職工福利費外是要計提和申報的。2.是的。3.是的,是應(yīng)發(fā)工資總額的。
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月末計提:借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費――應(yīng)交城建稅