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利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額,所得稅,凈利潤(rùn)。

公司以前年度虧損,今年盈利,但盈利額小于以前年度虧損數(shù)。請(qǐng)問利潤(rùn)表中,利潤(rùn)總額下列的所得稅額是否需要以負(fù)數(shù)填列,凈利潤(rùn)大于利潤(rùn)總額,還是說凈利潤(rùn)與利潤(rùn)總額一致。
提問者: 用戶FL5c9k0t | 1084次瀏覽 | 2018-12-21 14:53

已有1條回答

用戶YhvI2mdM
回答數(shù):0
2018-12-21 15:13

您好!可以為負(fù)數(shù)的 所得稅費(fèi)用是負(fù)數(shù)說明,企業(yè)發(fā)生了虧損! 所得稅費(fèi)用,是由兩部分的內(nèi)容構(gòu)成的,一是應(yīng)交所得稅,二是遞延所得稅, 而遞延所得稅,又可進(jìn)一步分為遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債,也就是說,遞延所得稅負(fù)債減去遞延所得稅資產(chǎn)后,就是遞延所得稅了, 用公式表示一下: 遞延所得稅=遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn) 所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅+(遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn)) 企業(yè)發(fā)生虧損時(shí),企業(yè)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)相應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn),并且由于虧損企業(yè)的應(yīng)交所得稅為零了。那么這時(shí),就會(huì)出現(xiàn)所得稅費(fèi)用為負(fù)數(shù)的情況了。

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